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对部分监管企业2022年度财务审计报告复核
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文档编号:202301160000374711 发布时间:2023-01-16 文档页数:74页 所需下载券:10
对部分监管企业2022年度财务审计报告复核
采购内容

 第一节 采购内容和服务要求

一、采购内容

(一)复核对象

遵义市国资委对部分监管企业开展 2022 年度财务审计报告复核工作,具体为:遵义道桥建设(集团)有限公司、遵义交旅投资(集团)有限公司、遵义市投资(集团) 有限责任公司、遵义市国有资本运营有限公司本部及下属部分一级子企业(含全资及控股子公司)。具体明细如下(下属企业户数和名称以报告日期 2022 年 12 月 31 日为准):

序号

集团公司

一级子企业

备注

1

 

 

 

 

 

遵义道桥建设

(集团)有限公司

乔新置地有限责任公司

 

2

遵义道桥投资有限公司

 

3

遵义市创艺生态环境治理有限公司

 

4

遵义产业投资(集团)有限公司

新市场主体

5

遵义教育发展集团有限公司

新市场主体

6

遵义能源矿产(集团)有限公司

新市场主体

7

贵州遵义路桥工程有限公司

新市场主体

8

 

 

 

 

 

 

 

遵义交旅投资

(集团)有限公司

遵义长征产业投资有限公司

 

9

遵义红梁产业发展(集团)有限责任公司

新市场主体

10

遵义市铁路建设投资(集团)股份有限公

 

11

遵义交通建设投资(集团)有限公司

 

12

贵州遵铁物流开发投资有限公司

 

13

贵州长征文化旅游(集团)有限公司

新市场主体

14

遵义文旅产业发展(集团)有限公司

 

15

遵义红色旅游(集团)有限公司

 

16

 

遵义市投资(集团) 有限责任公司

遵义市威盾保安集团有限公司

 

17

遵义市遵投房地产开发(集团)有限责任公司

 

18

 

遵义红城市政集团有限公司

 

19

 

遵义市城建(集团)有限责任公司

 

20

 

遵义医疗康养(集团)有限责任公司

新市场主体

21

 

遵义市智慧城市产业发展有限公司

新市场主体

22

 

遵义鑫汇资产运营有限公司

新市场主体

23

 

 

 

 

遵义市国有资本运营有限公司

数字遵义建设投资有限公司

 

24

 

遵义辣椒产业集团有限公司

 

25

 

遵义市鑫财投资有限公司

 

26

 

遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司

 

27

 

遵义酒业集团有限公司

新市场主体

(二)复核内容

基于国有股东角色,维护国有股东利益,结合监管企业年度财务审计报告内容和工作特点,主要关注以下方面内容:

1.关注监管企业会计核算规范性,监管企业报告数据准确完整性、勾稽关系正确性、信息披露完整一致性,维护国有股东利益,为企业国有资产年度统计报告、企业经营业绩评价考核、工资总额管理等工作提供数据支撑;

2.关注企业内部控制的建立和执行,为国有资产保值增值保驾护航;

3.关注经营成果、投资、资产管理、财务等经营性风险情况,防止国有资产流失;

4.关注国有资产保值增值,维护国有股东利益。

(三)复核资料范围

1.年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等及其年度报表软件要求所列全套报表内容;

2.年度财务报表附注;

3.年度财务决算专项说明;

4.年度财务审计报告;

5.年度审计工作底稿。

(四)成果要求

中标供应商在复核工作结束后,按照取得的资料,根据《中华人民共和国会计法》

《企业会计准则》《国家审计准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等法律法规的规定,对被复核对象2022年度财务审计报告出具正式的复核报告。

纸质档一式三份及电子档一份。出具的复核报告应满足市国资委财务监督工作的使用要求,对复核发现的问题出具书面的审核意见及完善建议。

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