采购需求
前注:
1、本说明中提出的技术方案仅为参考,如无明确限制,供应商可以进行优化,提供满足用户实际需要的更优(或者性能实质上不低于的)服务方案,且此方案须经磋商小组评审认可。
2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担;供应商应自行勘察项目现场,如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工,供应商自行承担一切后果;
3、如对本磋商文件有任何疑问或澄清要求,请按本磋商文件“供应商须知前附表”中约定方式联系合肥庐阳合信公共资源交易项目管理有限公司,或在接受网上询问截止时间前联系采购人,否则视同理解和接受,磋商后合肥市庐阳区公共资源交易中心不再受理对磋商文件条款提出的任何疑问;供应商对磋商文件、采购过程、成交结果的质疑,应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
序号 |
条款名称 |
内容、说明及要求 |
1 |
付款方式 |
结算审核、投资审计等项目审计完成后支付;跟踪审计按季度支付 |
2 |
服务地点 |
庐阳区 |
3 |
服务期限 |
自合同生效之日起一年,合同期满后,甲乙双方无异议,并经主管部门同意,资金到位的前提下,可续签一年。 |
4 |
本项目采购标的所属行业 |
工程技术 |
一、项目概况
本项目选择8家工程造价咨询公司,建立2021-2022年庐阳区政府投资审计服务单位采购定点库,协助庐阳区审计局对2021年—2022年服务期内区审计局政府投资建设项目审计和全区各单位政府投资建设项目的价款结算审核工作。中标供应商数量与有效投标供应商数量关系详见下表:
有效供应商数量 |
入围中标供应商数量 |
9家(含)以下 |
流标 |
10家(含)及以上 |
8家 |
注:本项目将确定不少于8家定点中标供应商。如有效供应商数量不足10家,项目流标,采购人将重新组织招标。
二、报价要求:
1、跟踪审计费用:施工合同价*跟踪审计费率(跟踪审计费率为2‰);本季度跟踪审计费用计算公式:(合同价*跟踪审计费率*0.5)*工程进度-已支付累计费用;项目竣工前费用付至全部费用的50%,项目结算审计及复核审计结束,支付全部费用的50%。
2、工程价款结算审核初审,其造价咨询费用为“皖价服[2007]86号”文件规定的相应咨询项目收费标准的50%,不足1000元的按1000元收取。另外特别约定:①工程预算、结算、决算审核、审计(即项目收费第五项)的基本收费与按核减额收费不同时计取,按就高不就低的原则只计其一;②不计取钢筋抽样分析费用;③不计核增费用;
例如:委托结算项目总投资为5000万元,结算审核中的核减额按工程项目总投资额的10%计算,其工程结算审核咨询服务费为:
基本收费:5000×1.9‰×50%=4.75万元。
审核收费:5000×10%×5.0%×50%=12.5万元
两者相比按就高不就低的原则计算费用应为12.5万元。
3、工程价款结算审核复核:(费用=基础审查费+效益审查费用),详见下表:
审查项目 |
计费基础 |
划分标准(单位:万元) |
|||||
100以内 |
101-500 |
501-1000 |
1001-3000 |
3001-8000 |
8000以上 |
||
工程复核 |
初审工程造价(基础审查费) |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
|
核减额(效益审查费) |
5% |
4.5% |
4% |
3.5% |
3% |
2.5% |
4、其他未尽事宜,定点库合同双方可协商签订补充条款进行明确。
三、服务要求
1、中标人不得将承接项目分包、转包。
2、中标供应商应及时认真地分析阅读施工图纸、设计变更、技术签证等相关文件资料,经常去施工现场勘察测量和了解实际情况并做好记录,中标供应商应根据建设单位(及监理公司)提供的有关审计资料在规定的工作日内完成审核工作,不得无故拖延时间。
3、庐阳区审计局可以进行必要的现场调查和监督,随时调阅有关资料和要求参与审查人员的答疑。若中标供应商未按委托协议完成业务或审查中出现严重差错,庐阳区审计局有权追究中标供应商法律和经济责任,并视情节扣减部分或全部委托费,直至终止委托关系。
4、庐阳区审计局监督合同的执行,协调和处理履约过程中的问题,同时对中标供应商协审服务进行考核评价。中标供应商应本着客观、公正、公平的原则,正确履行审核职责,同时承担相应的法律责任,对中标供应商违规违法行为按情节轻重给予处罚,并按有关规定吊销当事人的审核资格。情节严重,造成国家重大损失的,移送司法机关追究刑事责任。
四、定点服务期内的履约管理规定
1、具体承接项目方式为:
(1)原则上通过线下计轮次方式随机抽取确定协审单位委托咨询业务,具体参照《庐阳区审计局政府投资审计派审暂行规定》;
(2)对涉密项目或其他特殊项目,区审计局履行相关程序后可直接确定协审机构。
2、区审计局对定点库实行动态管理,对协审活动中出现的问题,区审计局及时出台相关规定予以规范,造价咨询单位应严格执行审计局出台的相关制度规定,为业主提供高质量的审计成果文件。
3、协审机构在一个年度内累计3次无正当理由拒绝接审、未能及时安排人员进行协审工作或有其他不服从审计局安排的,区审计局将停止派予该协审机构审计业务。协审机构派出人员出现资质造假、重大审计质量问题或廉政问题的,区审计局将视具体情况作出立即停止业务委托、清除出库等处罚,并报行业监督管理部门处理。
五、其他说明
1、本次招标合肥市庐阳区审计局不保证定点单位在定点期限内的最低中签项目数量及金额。
2、定点期内,合肥市庐阳区审计局可根据情况更新抽签方式。
3、定点期内,入库定点单位须按本地建设主管部门相关规定开展业务。
4、定点期内,因定点项目数量过多或清库导致库内定点单位数量不足等原因,区审计局可适时更新定点库单位数量。
5、如合肥市造价主管部门有另行规定的,从其规定。
6、中标供应商在协审过程中须接受庐阳区审计局的日常业务管理,遵守《庐阳区政府投资建设项目审计管理办法》、《合肥市庐阳区审计局投资审计项目委托审计业务考核办法》、《合肥市庐阳区审计局关于协审机构参与政府投资建设项目工程价款结算审核操作办法》、《合肥市庐阳区审计局关于协审机构参与政府投资建设项目跟踪审计管理办法》等制度办法规定,如相关办法修订,具体业务应按照修订办法执行,由合肥市庐阳区审计局负责解释。