采购内容与技术要求
一.项目概况:
2022年杭锦旗直属企业(国有)年度财务决算审计(包含部分二级企业),2022年度企业工资总额、经营业绩考核等完成情况专项审计、2022年度直属企业(国有)及下属公司、控股子公司资产清查专项审计、2022年度委托运营资产收入及费用专项审计。
二.主要商务要求、技术要求
合同包1(专项审计)
1. 主要商务要求
标的提供的时间
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2023年6月30日前完成审计工作并出具审计报告
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标的提供的地点
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采购人指定地点
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付款方式
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1期:支付比例100%,提交正式审计报告后10日内一次性付清
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验收要求
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1期:满足采购文件、合同约定,符合采购人提出的工作要求及检查验收考核标准。
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履约保证金
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不收取
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其他
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2.技术要求
序号
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核心产品(“△”)
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品目名称
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标的名称
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单位
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数量
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分项预算单价(元)
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分项预算总价(元)
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面向对象情况
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所属行业
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技术要求
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1
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审计服务
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专项审计
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项
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1.00
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650,000.00
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650,000.00
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面向中小企业
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其他未列明行业
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详见附表一
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附表一:专项审计是否允许进口:否
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1
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2022年杭锦旗直属企业(国有)年度财务决算审计(包含部分二级企业)及相关业务专项审计服务。主要服务内容包括:
开展五家旗属企业(国有)及下属各级子公司年度财务报表审计工作,包含年度旗属企业(国有)财务决算审计、经营业绩考核指标确认及工资总额(负责人薪酬)核定三大项内容。开展2022年度旗属企业(国有)及下属公司、控股子公司资产清查专项审计、2022年度委托运营资产收入及费用专项审计。具体是:对五家旗属企业(国有)2022年年度财务报表进行审计,分别出具年度财务审计报告;按照《杭锦旗直属企业负责人经营业绩考核实施细则(试行)》《经营业绩考核责任书》内容,通过财务数据分析,及经甲方确认的剔除合理增减因素,核定五家企业(国有)年度考核指标等数据,分别出具负责人经营业绩考核指标数据专项审计报告;按照《杭锦旗国有资产监督管理委员会出资监管企业工资总额管理办法》的要求,对五家旗属企业(国有)2022年度工资总额(含负责人薪酬)预算执行情况进行审计,形成2022年度工资总额、负责人薪酬清算表单,分别出具专项审计报告。对五家旗属企业及下属各级子公司进行全面的资产清查,并出具资产清查报告;对涉及旗财政局及财政综合服务中心委托运营资产的两家企业相关收入及相关费用进行审计,并出具专项审计报告。
审计范围包含旗国资委出资管理的旗属五家企业(国有)及下属各级子公司,最终审计范围以甲方确认为准。
形成的审计成果主要包含:
1. 分别出具五家旗属企业(国有)2022年度审计报告;
2. 分别出具五家旗属企业(国有)2022年度经营业绩考核指标数据专项审计报告;
3. 分别出具五家旗属企业(国有)2022年度工资总额(含负责人薪酬)预算执行情况清算审计报告;
4. 分别出具五家旗属企业(国有)资产清查审计报告;
5. 分别出具两家旗属企业(国有)委托运营资产收入及费用专项审计报告;
6. 为满足上述工作需要,成交供应商按采购人要求提供其他相关资料。
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说明
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打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
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